獨董聯(lián)合發(fā)聲! 揭示ST恒久多項風險

上海證券報2024-04-25 09:02

4月24日晚,ST恒久公告收到3名獨立董事共同提交的《關(guān)于推進公司違規(guī)事項整改及做好2023年年度報告工作等相關(guān)事項的督促函》(下稱“督促函”)。內(nèi)容顯示,3名獨立董事在嚴格盡責、與公司管理層及年度審計機構(gòu)溝通的基礎(chǔ)上,向ST恒久提出推進違規(guī)事項整改、加強內(nèi)部控制規(guī)范管理、加快推進年報審計進度等6項意見。

根據(jù)督促函,ST恒久于2024年4月17日收到控股股東、實際控制人余榮清通知獲悉,因涉嫌信息披露違法違規(guī),其收到中國證監(jiān)會下發(fā)的《立案告知書》。在此之前,因公司涉嫌信息披露違法違規(guī),公司于2023年11月9日收到證監(jiān)會下發(fā)的《立案告知書》。

公開資料顯示,ST恒久主營業(yè)務(wù)涉及“影像耗材+信息安全”兩大產(chǎn)業(yè)。2023年4月,因被永拓會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了否定意見的2022年度內(nèi)部控制審計報告,公司被實施“其他風險警示”。

從審計機構(gòu)的意見來看,ST恒久2022年存在子公司非正常采購交易導(dǎo)致670萬元款項去向存疑,子公司總經(jīng)理涉嫌職務(wù)侵占、對外投資設(shè)立新能源業(yè)務(wù)公司投資款項由第三方支付、存貨跌價準備合理性、非經(jīng)營性資金支出性質(zhì)存疑、應(yīng)收賬款預(yù)期信用損失等。

ST恒久3名獨立董事表示,高度重視立案情況,通過面談、發(fā)函及通訊等方式多次與公司管理層進行溝通,開展調(diào)查核實,并始終關(guān)注公司相關(guān)整改落實情況。督促公司及管理層密切關(guān)注立案調(diào)查的進展情況,提醒公司應(yīng)全力配合監(jiān)管機構(gòu)的調(diào)查工作。此外,敦促公司盡快推進相關(guān)違法違規(guī)事項的整改,加強內(nèi)部控制規(guī)范管理,積極采取有效措施確保公司合法合規(guī)經(jīng)營,維護公司的聲譽和穩(wěn)定運營。

從財報數(shù)據(jù)來看,ST恒久近年來業(yè)績表現(xiàn)不佳,已連續(xù)兩年營收同比下滑,2021年、2022年合計虧損超1.8億元。公司預(yù)計2023年虧損2600萬元至3900萬元,同比上年虧損額進一步擴大。

對于2023年業(yè)績虧損的主要原因,ST恒久表示:一是報告期內(nèi),受市場環(huán)境影響,公司產(chǎn)品價格下降,致使公司業(yè)務(wù)收入下降,同時新業(yè)務(wù)開展緩慢;二是計提信用減值和存貨跌價損失增加。

公司2023年年報披露日即將到來,3名獨立董事也表達了對公司2023年度有關(guān)審計報告的重視,并懇請公司及年審會計師依規(guī)完成對公司2023年年度報告的審計工作。

督促函顯示,獨立董事已多次催促公司積極配合年審工作,加快推進年報審計進度,并懇請公司及年審會計師依照法律法規(guī)與會計準則要求,盡快完成對公司2023年年度報告的審計工作,確保公司2023年度財務(wù)數(shù)據(jù)能真實、客觀地反映公司2023年的經(jīng)營情況。

針對公司信息披露事務(wù)存在的漏洞,獨立董事督促公司進行自查自糾、嚴格整改。若公司將對前期財務(wù)差錯進行更正,應(yīng)嚴格按照法律法規(guī)和規(guī)章所要求的程序進行審議,并確保公司財務(wù)差錯更正真實準確無誤;要求其在規(guī)定的時間內(nèi)提供所需要審閱的全部材料,確保獨立董事有足夠時間完成審閱和核查程序。

此外,3名獨立董事還督促公司加強內(nèi)部信息披露管理,保證信息披露真實、準確、完整、及時,避免虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。